Berikut adalah contoh soal dan jawaban akuntansi kas bank :
Saldo kas yang dimiliki PT. SUNSHINE pada
tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 198.000.000,-. Kas tersebut disimpan pada Bank
MANDIRI dalam Rekening Koran dengan Nomor 21.1996.07
Juli 2 : Diterima uang dari penjualan
tunai sebesar Rp. 10.500.000,- dengan cek no. B
00112 Bukti kas No BKM 01.
3 : Diterima
uang penagihan dari Toko SAMUDRA untuk Faktur No. 001 sebesar
Rp. 48.000.000,- dengan cek bank A No. 00001.
4 : Dibayar hutang pada PT. ANGKASA
sebesar Rp. 48.000.000,- Dengan cek No.
001011
dan bukti kas No. BKK 01.
6 : Diterima uang penagihan dari
Toko PELANGI untuk Faktur No. 02 sebesar Rp.
41.250.000,- Dengan cek bank B No. 005010.
9 : Dibayar hutang kepada PT. ELANG
atas Faktur No. 010 Sebesar Rp. 180.000.000,-
dengan
cek No. 001012 dan Bukti Kas No. BKK 02.
12 : Diterima uang dari penjualan tunai
sebesar Rp. 18.000.000,- dengan cek no.
A 00112 Bukti Kas no. BKM 02.
15 : Diterima uang penagihan dari PT.
PELANGI untuk Faktur No. 03 sebesar Rp.
41.250.000,- dengan cek bank B 00511.
18 : Dibayar hutang kepada PT. AWAN atas
Faktur No. 001 sebesar Rp. 15.000.000,-
dengan cek No. 001013 dan bukti kas No. BKK
03.
20 : Dibeli tunai barang dagangan dari
FA. BULAN sebesar Rp. 60.000.000,- dengan cek
No. 001015 dan Bukti Kas Masuk No. BKK
04.
23 : Dibayar biaya Listrik, Air, dan
telepon sebesar Rp. 13.440.000,- dengan cek No.
001015 dan Bukti Kas No. BKK 05.
25 : Diterima uang penagihan dari Toko.
MATAHARI untuk Faktur No. 04 sebesar Rp.
112.500.00,- dengan C cek No. 05151.
26 : Penerimaan cek Bank BCA No. C 00555
Dari PD. BINTANG sebesar Rp. 32.400.000,-
28 : Dibayar gaji karyawan untuk bulan
Juli 2012 sebesar Rp. 206.400.000,- dengan cek
No. 001014 dan Bukti Kas No. BKK 05.
29 : Diterima uang penjualan tunai
sebesar Rp. 34.800.000,- dengan cek no. C 00133
30 : Diterima uang penagihan dari Toko
PELANGI untuk Faktur No. 05 sebesar Rp.
30.000.000,- dengan Cek Bank no. B 00512.
JURNAL PENERIMAAN KAS
|
Tanggal
|
No.Bukti
|
Keterangan
|
Ref
|
Debet
|
Kredit
|
|
Kas
|
Piutang
|
Penjualan
|
|
J
U
L
I
|
2
3
6
12
15
25
26
29
30
|
BKM 01
BKM 02
BKM 03
BKM 04
BKM 05
BKM 06
BKM 07
BKM 08
BKM 09
|
Tunai
Toko SAMUDRA
Toko PELANGI
Tunai
Toko PELANGI
Toko MATAHARI
PD. BINTANG
Tunai
Toko PELANGI
|
|
10.500.000
48.000.000
41.250.000
18.000.000
41.250.000
112.500.000
32.400.000
34.800.000
30.000.000
|
-
-
41.250.000
-
41.250.000
-
-
-
30.000.000
|
10.500.000
48.000.000
-
18.000.000
-
-
32.400.000
34.800.000
-
|
|
|
|
|
Jumlah
|
|
Rp.368.700.000
|
Rp.81.000.000
|
Rp.40.000.000
|
JURNAL PENGELUARAN KAS
|
Tanggal
|
No.Bukti
|
Keterangan
|
R
e
f
|
Debet
|
Kredit
|
|
Utang Dagang
|
Pembelian
|
Beban Gaji
|
Beban LAT
|
Kas
|
|
J
U
L
I
|
4
9
18
20
23
28
|
BKK 01
BKK 02
BKK 03
BKK 04
BKK 05
BKK 06
|
PT. ANGKASA
PT. ELANG
PT. AWAN
Pemb. Barang
LAT
Gaji Karyawan
|
|
48.000.000
180.000.000
15.000.000
-
-
-
|
-
-
-
60.000.000
-
|
-
-
-
-
-
206.400.000
|
-
-
-
13.440.000
|
48.000.000
180.000.000
15.000.000
60.000.000
13.440.000
206.400.000
|
|
|
|
|
Jumlah
|
|
39.000.000
|
26.000.000
|
80.000.000
|
5.000.000
|
150.000.000
|
|
BANK MANDIRI
REKENING
KORAN
|
|
|
Tanggal
|
Sandi
|
Mutasi Debet
|
Mutasi Kredit
|
Saldo
|
|
Juli
2012
|
31
2
3
4
6
9
12
15
18
20
23
25
26
28
29
30
|
-
01
02
02
01
02
01
01
02
02
02
01
01
01
01
01
|
-
-
-
48.000.000
-
180.000.000
-
-
15.000.000
206.400.000
13.440.000
-
-
60.000.000
-
|
-
10.500.000
48.000.000
41.250.000
-
18.000.000
41.250.000
-
-
-
112.500.000
32.400.000
-
34.800.000
30.000.000
|
198.000.000
208.500.000
256.500.000
208.500.000
249.750.000
69.750.000
87.750.000
129.000.000
|
|
|
|
|
|
|
Sandi :
01
: Setoran tunai
02
: Pengambilan tunai
03
: Pemindahan buku K
04
: Pemindahan buku D
05
: Jasa Giro
06
: Koreksi K
07
: Koreksi D
08
: Biaya administrasi
09
: Bunga deposito
|
Bukti
Transaksi
1) Tanggal 2
penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT. SUNSHINE
|
|
Bukti Kas Masuk
|
|
Diterima dari : Penjualan tunai
|
BKM
|
Cek
|
|
No. 01
Tgl. 2 Juli 2012
|
No. A00015
Tgl. 2 Mei 2008
|
Jumlah : Rp.
10.500.000
Terbilang : Sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah
Keterangan : Penjualan tunai
|
No. Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
112
|
30.000.000
-
|
-
30.000.000
|
Disetujui Dibukukan Diterima
(………….) (…………….) (…………...)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari
:
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok :
Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp30.000.000,-
Terbilang : Tiga puluh
juta rupiah
|
2) Tanggal 3
penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT.FIRMAN
|
|
Bukti Kas Masuk
|
|
Diterima dari : Toko Anugerah
|
BKM
|
Cek
|
|
No. 520
Tgl. 2 Mei 2008
|
No. A00015
Tgl. 2 Mei 2008
|
Jumlah : Rp30.000.000
Terbilang : Tiga puluh
juta rupiah
Keterangan : Pelunasan piutang
|
No. Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
112
|
30.000.000
-
|
-
30.000.000
|
Disetujui Dibukukan Diterima
(………….) (…………….) (…………...)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari
:
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok :
Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp30.000.000,-
Terbilang : Tiga puluh juta
rupiah
|
c. Tanggal 4
pengeluaran kas
a. Bukti kas keluar
|
PT FIRMAN
|
|
Bukti Kas Keluar
|
|
BKK
|
CEK
|
|
No.
01 Tgl
4 Mei 2008
|
No.
00212 Tgl 4 Mei
2008
|
Dibayarkan kepada : PT.
Airlangga
Jumlah : Rp21.000.000,-
Terbilang :
Dua puluh satu juta rupiah
Keterangan : Pelunasan utang
|
No. Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
211
|
21.000.000
-
|
-
21.000.000
|
Disetujui Dibukukan Diterima
(……………) (…………...) (………….)
|
b. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
|
No
|
00212
|
|
Tanggal
|
4 Mei
2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada :
PT. Airlangga
Jumlah
: Rp21.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk : Pelunasan utang
Disetujui
Oleh,
Diterima Oleh,
(……………………………)
(………………..………...)
|
c. Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. Cek 00212
Tgl 4 Mei 2008
Kepada PT.
AIRLANGGA………………
…………………………………………………..
Untuk pembayaran
hutang
dagang…………………………….
|
Saldo
|
250.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
21.000.000
|
|
Saldo
|
229.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek
00212
Tgl 4
Mei 2008
Atas penyerahan cek
ini bayarlah kepada PT. AIRLANGGA atau pembawa uang sejumlah Dua puluh satu
juta rupiah.
……………………………………Rp21.000.000,-
PT. FIRMAN
Tanda tangan dan
stempel perusahaan
|
3).Tanggal 6 penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT.FIRMAN
|
|
Bukti Kas Masuk
|
|
Diterima dari : Toko Anugerah
|
BKM
|
Cek
|
|
No. 520
Tgl. 2 Mei 2008
|
No. A00015
Tgl. 2 Mei 2008
|
Jumlah : Rp30.000.000
Terbilang : Tiga puluh
juta rupiah
Keterangan : Pelunasan piutang
|
No. Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
112
|
30.000.000
-
|
-
30.000.000
|
Disetujui Dibukukan Diterima
(………….) (…………….) (…………...)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari
:
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok :
Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp30.000.000,-
Terbilang : Tiga puluh
juta rupiah
|
4).Tanggal 9 pengeluaran kas
a. Bukti kas keluar
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
Dibayarkan kepada : PT.Sentosa
|
BKK
|
CEK
|
|
No.02 Tgl 7 Mei 200
|
No.
00213 Tgl 7 Mei 2004
|
Jumlah :
Rp9.000.000,-
Terbilang :
Sembilan juta rupiah
Keterangan :
Pembelian barang dagang
|
No. Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
511
111
|
9.000.000
-
|
-
9.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………...) (………………) (…………….)
|
b. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
No
|
00213
|
|
Tanggal
|
7 Mei 2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada : PT.Sentosa
Jumlah
: Rp9.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk
: Pembelian barang dagang
Disetujui Oleh, Diterima Oleh,
(…………………………)
(…………………………)
|
c. Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA BARAT
NO.REK GIRO 12.5256.71
No. cek 00213
Tanggal 7 Mei 2008
Kepada PT.SENTOSA…………….
…………………………………………….
Untuk pembelian barang
dagang……….
|
Saldo
|
229.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
9.000.000
|
|
Saldo
|
220.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA BARAT
NO.REK GIRO 12.5256.71
No.
cek 00213
Tanggal 7 Mei 2008
Atas penyerahan cek ini bayarlah
kepada PT. SENTOSA atau pembawa uang sejumlah Sembilan juta rupiah.
……………………………… Rp9.000.000,-
PT.
FIRMAN
Tanda
tangan dan stempel perusahaan
|
c. Tanggal 12
penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
BKM
|
CEK
|
|
No.521 Tgl 10 Mei 2008
|
Aj.221 Tgl 10 Mei 2008
|
Diterima dari : Penjualan tunai
Jumlah :
Rp15.000.000,-
Terbilang : Lima belas
juta rupiah
Keterangan : Penjualan tunai
barang dagang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
|
15.000.000
|
-
|
|
411
|
-
|
15.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(…………………) (………………) (…………..)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari
:
·
Tabungan no. rek :
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(…………….)
|
(…………….)
|
(………………)
|
·
Deposito no. rek :
·
Kredit no. :
Angsuran ke :
Pokok :
Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp15.000.000.-
Terbilang : Lima belas juta
rupiah
|
d. Tanggal 15
Penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Diterima dari : Toko Surya
|
BKM
|
CEK
|
|
No.
522 Tgl 12 Mei 2008
|
Bx.015 Tgl 12 Mei 2008
|
Jumlah : Rp
12.000.000,-
Terbilang : Dua belas
juta rupiah
Keterangan : Pelunasan
piutang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
211
|
12.000.000
-
|
-
12.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………..)
(……………...) (……………)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari
:
·
Tabungan No. rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………)
|
(…………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. rek :
·
Kredit No. :
Angsuran ke :
Pokok : Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp12.000.000,-
Terbilang : Dua belas juta
rupiah
|
e. Tanggal 18
pengeluaran kas
a. Bukti kas keluar
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
BKK
|
CEK
|
|
No.
03 Tgl 16 Mei 2008
|
No.
00214 Tgl 16
Mei 2008
|
Dibayarkan kepada : PT. PLN & Telkom
Jumlah :
Rp15.000.000,-
Terbilang :
Lima belas juta rupiah
Keterangan : Pembayaran
listrik dan telepon
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
517
111
|
5.000.000
-
|
-
5.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(……………….) (……………….) (……………...)
|
b. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
No
|
00214
|
|
Tanggal
|
16 Mei 2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada : PLN
& Telkom
Jumlah
: Rp5.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk
: Pembayaran listrik dan telepon
Disetujui Oleh,
Diterima oleh
(………………………..)
(…….…………………)
|
c. Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Kepada PT.PLN & Telkom
…………………………………………
Untuk pembayaran
listrik,
dan telepon
|
Saldo
|
220.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
5.000.000
|
|
Saldo
|
215.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Atas penyerahan cek
ini bayarlah kepada PT. PLN & Telkom atau pembawa uang sejumlah Lima juta
rupiah
…………………………….Rp5.000.000,-
PT.FIRMAN
Tanda tangan dan
stempel perusahaan
|
f. Tanggal 20 pengeluaran
kas
d. Bukti kas keluar
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
BKK
|
CEK
|
|
No.
03 Tgl 16 Mei 2008
|
No.
00214 Tgl 16
Mei 2008
|
Dibayarkan kepada : PT. PLN & Telkom
Jumlah :
Rp15.000.000,-
Terbilang :
Lima belas juta rupiah
Keterangan : Pembayaran
listrik dan telepon
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
517
111
|
5.000.000
-
|
-
5.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(……………….) (……………….) (……………...)
|
e. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
No
|
00214
|
|
Tanggal
|
16 Mei 2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada : PLN
& Telkom
Jumlah
: Rp5.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk : Pembayaran
listrik dan telepon
Disetujui
Oleh,
Diterima oleh
(………………………..) (…….…………………)
|
f. Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Kepada PT.PLN & Telkom
…………………………………………
Untuk pembayaran
listrik,
dan telepon
|
Saldo
|
220.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
5.000.000
|
|
Saldo
|
215.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Atas penyerahan cek
ini bayarlah kepada PT. PLN & Telkom atau pembawa uang sejumlah Lima juta
rupiah
…………………………….Rp5.000.000,-
PT.FIRMAN
Tanda tangan dan
stempel perusahaan
|
g. Tanggal 23
pengeluaran kas
g. Bukti kas keluar
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
BKK
|
CEK
|
|
No.
03 Tgl 16 Mei 2008
|
No.
00214 Tgl 16
Mei 2008
|
Dibayarkan kepada : PT. PLN & Telkom
Jumlah :
Rp15.000.000,-
Terbilang :
Lima belas juta rupiah
Keterangan : Pembayaran
listrik dan telepon
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
517
111
|
5.000.000
-
|
-
5.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(……………….) (……………….) (……………...)
|
h. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
No
|
00214
|
|
Tanggal
|
16 Mei 2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada : PLN & Telkom
Jumlah
: Rp5.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk
: Pembayaran listrik dan telepon
Disetujui
Oleh,
Diterima oleh
(………………………..)
(…….…………………)
|
i.
Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Kepada PT.PLN & Telkom
…………………………………………
Untuk pembayaran
listrik,
dan telepon
|
Saldo
|
220.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
5.000.000
|
|
Saldo
|
215.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00214
Tanggal 16 Mei 2008
Atas penyerahan cek
ini bayarlah kepada PT. PLN & Telkom atau pembawa uang sejumlah Lima juta
rupiah
…………………………….Rp5.000.000,-
PT.FIRMAN
Tanda tangan dan
stempel perusahaan
|
h. Tanggal 25
penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT.FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
BKM
|
CEK
|
|
No. 523 Tgl 17 Mei 2008
|
SN.0021 Tgl 17 Mei 2008
|
Diterima dari : Toko Merdeka
Jumlah : Rp12.000.000,-
Terbilang : Dua belas
juta rupiah
Keterangan : Pelunasan
piutang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
211
|
12.000.000
-
|
-
12.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………..) (……………….) (……………..)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari :
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok : Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp12.000.000,-
Terbilang : Dua belas juta
rupiah
|
i.
Tanggal 26 penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Diterima dari : Penjualan tunai
|
BKM
|
CEK
|
|
No. 524 Tgl 20 Mei 2008
|
AX.225 Tgl 20 Mei 2008
|
Jumlah :
Rp25.000.000,-
Terbilang : Dua puluh
lima juta rupiah
Keterangan : Penjualan tunai
barang dagangan
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
411
|
25.000.000
|
-
25.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………..)
(……………...) (……………)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari :
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok : Rp250.000.000,-
Bunga :
Jumlah : Rp25.000.000,-
Terbilang : Dua puluh lima
juta rupiah
|
j. Tanggal 28
pengeluaran kas
a. Bukti kas keluar
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
BKK
|
CEK
|
|
No.04 Tgl 22 Mei 2008
|
No.
00215 Tgl 22
Mei 2008
|
Dibayarkan kepada : PT.Budiman
Jumlah : Rp18.000.000,-
Terbilang :
Delapan belas juta rupiah
Keterangan :
Pelunasan utang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
111
211
|
18.000.000
|
-
18.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(……………….) (……………….) (……………...)
|
b. Memo pengeluaran
cek
|
PERINTAH
PENGELUARAN CEK
|
|
No
|
00215
|
|
Tanggal
|
22 Mei 2008
|
Perintah pengeluaran cek
Ditujukan kepada : PT.Budiman
Jumlah
: Rp18.000.000,-
Didebetkan ke rekening :
Untuk
:
Disetujui
Oleh,
Diterima oleh
(………………………..)
(…….…………………)
|
c. Menulis cek
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00215
Tanggal 22 Mei 2008
Kepada PT
BUDIMAN……….
…………………………………………
Untuk pembayaran utang
dagang
|
Saldo
|
215.000.000
|
|
Setoran
|
-
|
|
Pengambilan
|
8.000.000
|
|
Saldo
|
207.000.000
|
|
BANK MANDIRI
CABANG JAKARTA
BARAT
NO.REK GIRO
12.5256.71
No. cek 00215
Tanggal 22 Mei 2008
Atas penyerahan cek
ini bayarlah kepada PT. BUDIMAN atau pembawa uang sejumlah Delapan juta
rupiah
…………………………….Rp8.000.000,-
PT.FIRMAN
Tanda tangan dan
stempel perusahaan
|
k. Tanggal 29
penerimaan kas
a. Bukti kas masuk
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Diterima dari : PT.Andika
|
BKM
|
CEK
|
|
No.
525 Tgl 31 Mei 2008
|
FG.248 Tgl 31 Mei 2008
|
Jumlah :
Rp27.000.000,-
Terbilang : Dua puluh
tujuh juta rupiah
Keterangan : Pelunasan
piutang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
211
111
|
27.000.000
|
-
27.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………..)
(……………...) (……………)
|
b. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari :
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok :
Bunga :
Jumlah : Rp27.000.000,-
Terbilang : Dua puluh
tujuh juta rupiah
|
l.
Tanggal 30 penerimaan kas
c. Bukti kas masuk
|
PT. FIRMAN
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Diterima dari : PT.Andika
|
BKM
|
CEK
|
|
No.
525 Tgl 31 Mei 2008
|
FG.248 Tgl 31 Mei 2008
|
Jumlah :
Rp27.000.000,-
Terbilang : Dua puluh
tujuh juta rupiah
Keterangan : Pelunasan
piutang
|
No.
Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
211
111
|
27.000.000
|
-
27.000.000
|
Disetujui
Dibukukan Diterima
(………………..) (……………...) (……………)
|
d. Slip setoran
|
BANK MANDIRI
|
|
SLIP SETORAN
|
|
Diterima dari :
·
Tabungan No. Rek : 12.5256.71
|
Direktur
|
Kasir
|
Pembukuan
|
|
(……………..)
|
(………………..)
|
(……………….)
|
·
Deposito No. Rek : -
·
Kredit No. : -
Angsuran ke : -
Pokok :
Bunga :
Jumlah : Rp27.000.000,-
Terbilang : Dua puluh
tujuh juta rupiah
|
Buku Besar
Nama
perkiraan : Kas No : 111
|
Tgl
|
Keterangan
|
Ref
|
Mutasi
|
Saldo
|
|
Debet
|
Kredit
|
Debet
|
Kredit
|
|
31
31
31
|
Saldo
Posting
Posting
|
JPK
JKK
|
-
121.000.000
-
|
-
-
150.000.000
|
250.000.000
371.000.000
221.000.000
|
-
-
-
|